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发布时间:1714554291



2018年内部审核记录

*******公司实验室
2018年**月**~**



2018年度内部审核计划12018年度内部审核实施计划表12018年度内部审核首次会议记录12018年度内部审核末次会议记录12018年内审首(末)次会议签到表12018年度内审检查表52018年度内审不符合项总结12018年度内审不符合项分布表12018年内审不符合报告32018年度内部审核报告1

编号:
2018年度内部审核计划

审核目的:
审核范围:
审核实验室现行质量体系的有效性及质量体系活动及其有关结果是否符合质量手册、程序文件等质量文件的规定,是否符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》要求.
适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所;与质量管理体系有关的所有部门;以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》的所有相关内容。
《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、作业指导书、设备自校方法、设备维护方法等;适用的法律、法规;客户的要求、标书、合同、投诉等。
本次审核为集中式审核,计划审核时间为2018年**月**号至**
审核依据:
审核时间:
本次评审组共有人组成。
审核组成员:组长:
组员:
计划安排
实施项目及要点
计划时间

负责人协助人

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