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发布时间:2024-01-01 10:02:16


2017年度质量管理体系内审报告


一、审核目的
验证公司运行的质量管理体系与ISO90012008标准的适宜性,确保质量管理体系持续有效性。
二、 审核范围
公司质量体系内的主要部门及所涉及的相关条款。 三、 审核依据
公司质量体系文件、ISO90012008标准及国家法律法规等。 四、审核方法
本次审核采取了抽样调查的方法,正面收集客观证据:
1、与部门领导交谈,询问体系文件执行情况、体系情况和成效; 2、检查文件资料和记录; 3、进行现场审核,察看现场。 五、内审时间
20171016日~ 1020 六、内审组组成
组长:王春杰
组员:江立强、黄艳、叶承锋、陶云 七、内部审核情况综述 (一)首次会议

20199298:30-9:00,在公司会议室召开了内部审核的首次会议,公司总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员参加了会议,会议由管理者代表主持,向与会人员介绍了本次审核的目的、审核依据、审核范围、审核计划和审核方法等内容,强调了审核的客观性、公正性和风险性,同时确认了末次会议的日期与时间。




(二)现场审核
按照审核计划,审核组分别对管理层、各部门进行了为期4天的现场审核。现场审核中,审核员分别向公司领导层、各部门负责人和重点岗位操作工采取现场提问、现场检查、查阅文件和记录等方式,收集审核证据,并做好审核记录。

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