2017年度机动车检测公司内审报告
发布时间:2017-04-17 17:24:09
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关于开展管理体系内部审核的通知
公司各部门:
根据本年度审核计划安排,公司决定于2017年 5月20日对公司的管理体系运行情况开展一次年度内审活动,以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况,及时整改,保证管理体系与评审准则的符合性和有效运行并进行改进完善。此次内审范围包括公司各个部门,审核内容涉及到《检验检测机构资质认定评审准则》及《机动车安全技术检验机构评审补充要求》要素中所有的要求。重点审核与部门工作有联系的细则条款。审核由公司派出的内审员与被审核部门人员共同进行。请各部门接到通知后按公司《质量手册》和《程序文件》要求做好准备工作,迎接内审。
一、 内审时间:2017年5月20日
二、 内审资料准备:
1.部门准备:
《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《质量记录》、《部门管理制度》、《仪器设备使用维护记录》、《员工档案》及其他工作记录、工作笔记本、钢笔等。
2.内审员准备:准备内审的资料和内审用具
3.内审组长:
4.参加会议人员:
5.内审首次会议时间:2017年5月20日早上8:30分开始。
6.内审末次会议时间:2017年5月21日下午13:00分开始
内审员委派通知书
根据公司本年度的内部评审计划,现委派由XXX同志为内审组长,成员XX、XX到各部门按照《检验检测机构资质认定评审准则》、《机动车安全技术检验机构评审补充要求》及《四川省在用机动车环保定期检验机构建设技术规范》中所有要素要求进行审核,请配合协助。
内审时间:2017年5月20日
质量负责人: 日期:2017年 5月15日
管理体系内审年度计划
2017年度
内审实施计划
2017年管理体系内部审核首次会议安排
内审首次会议记录
质量管理体系内部审核查验表
内审组长 : 内审成员 : 审核日期:
质量管理体系内部审核查验表
内审组长 : 内审成员 : 审核日期: