2017年度机动车检测公司内审报告

发布时间:2017-04-17 17:24:09

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关于开展管理体系内部审核的通知

公司各部门:

根据本年度审核计划安排,公司决定于2017 520日对公司的管理体系运行情况开展一次年度内审活动,以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况,及时整改,保证管理体系与评审准则的符合性和有效运行并进行改进完善。此次内审范围包括公司各个部门,审核内容涉及到《检验检测机构资质认定评审准则》及《机动车安全技术检验机构评审补充要求》要素中所有的要求。重点审核与部门工作有联系的细则条款。审核由公司派出的内审员与被审核部门人员共同进行。请各部门接到通知后按公司《质量手册》和《程序文件》要求做好准备工作,迎接内审。

一、 内审时间:2017520

二、 内审资料准备:

1.部门准备:

《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《质量记录》、《部门管理制度》、《仪器设备使用维护记录》、《员工档案》及其他工作记录、工作笔记本、钢笔等。

2.内审员准备:准备内审的资料和内审用具

3.内审组长:

4.参加会议人员:

5.内审首次会议时间:2017520日早上8:30分开始。

6.内审末次会议时间:2017521日下午13:00分开始

内审员委派通知书

根据公司本年度的内部评审计划,现委派由XXX同志为内审组长,成员XXXX到各部门按照《检验检测机构资质认定评审准则》、《机动车安全技术检验机构评审补充要求》及《四川省在用机动车环保定期检验机构建设技术规范中所有要素要求进行审核,请配合协助。

内审时间:2017520

质量负责人: 日期:2017 515

管理体系内审年度计划

2017年度

内审实施计划

2017年管理体系内部审核首次会议安排

内审首次会议记录


质量管理体系内部审核查验表

内审组长 内审成员 审核日期:

质量管理体系内部审核查验表

内审组长 内审成员 审核日期:

2017年度机动车检测公司内审报告

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