全面审计工作整改落实情况汇报

发布时间:2019-07-10 00:19:50

全面审计工作整改落实情况汇报

审计办:

为进一步加强行业生产经营管理,规范财经秩序,切实

做好全面审计工作,切实巩固全面审计成果,根据 9 28

日全市系统主要负责人会议精神及全面审计整改工作布置

的要求,现将自查情况汇报如下:

一、工作开展情况。

(一)领导重视 , 部门协调配合。为加强全面审计工作的

领导 , 我局及时成立了以局长为组长的全面审计工作领导小

组,由综合办牵头,各科室协调,明确各科室职责 , 坚持

立项、谁实施、谁立卷、谁负责的原则,做到职责清晰,

责任到人,同时把全面审计工作列入工作考核重点,作为年

终评先评优先决条件,确保了工作成效。

(二)突出监管环节,注重监管到位 . 要求监审人员积极

参与各环节监督工作,检查决策是否规范,实施是透明、民

主,验收效果实行痕迹化作业,力求内部监管到位。

二、整改落实情况

我局在自查、复查回头看工作中针对以下 7 个方面

的问题进行了自查:

1、基建工程项目投资管理问题。

2、基建工程项目、物资采购项目和宣传促销项目招投标问题。


全面审计工作整改落实情况汇报

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