全面审计工作整改落实情况汇报
发布时间:2019-07-10 00:19:50
发布时间:2019-07-10 00:19:50
全面审计工作整改落实情况汇报
审计办:
为进一步加强行业生产经营管理,规范财经秩序,切实
做好全面审计工作,切实巩固全面审计成果,根据 9 月 28
日全市系统主要负责人会议精神及全面审计整改工作布置
的要求,现将自查情况汇报如下:
一、工作开展情况。
(一)领导重视 , 部门协调配合。为加强全面审计工作的
领导 , 我局及时成立了以局长为组长的全面审计工作领导小
组,由综合办牵头,各科室协调,明确各科室职责 , 坚持“谁
立项、谁实施、谁立卷、谁负责”的原则,做到职责清晰,
责任到人,同时把全面审计工作列入工作考核重点,作为年
终评先评优先决条件,确保了工作成效。
(二)突出监管环节,注重监管到位 . 要求监审人员积极
参与各环节监督工作,检查决策是否规范,实施是透明、民
主,验收效果实行痕迹化作业,力求内部监管到位。
二、整改落实情况
我局在自查、复查“回头看”工作中针对以下 7 个方面
的问题进行了自查:
1、基建工程项目投资管理问题。
2、基建工程项目、物资采购项目和宣传促销项目招投标问题。